Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialARTICULACAO DIRECAO 2,0000R$ 79,00R$ 158,00
MaterialAMORTECEDOR DIANTEIRO 4,0000R$ 699,00R$ 2.796,00
MaterialAMORTECEDOR TRASEIRO 4,0000R$ 399,00R$ 1.596,00
MaterialABRACADEIRA NYLON 10,0000R$ 0,85R$ 8,50
MaterialBIELETA ESTABILIZADOR 4,0000R$ 53,70R$ 214,80
MaterialBUCHA TRASEIRA BANDEIJA 4,0000R$ 80,00R$ 320,00
MaterialBUCHA DIANTEIRA BANDEJA 4,0000R$ 49,00R$ 196,00
MaterialADITIVO RADIADOR ONIX 2,0000R$ 29,50R$ 59,00
MaterialBUCHA BARRA ESTAB. 4,0000R$ 45,00R$ 180,00
MaterialCANDUITE FREIO TRASEIRO 2,0000R$ 59,00R$ 118,00
MaterialCORREIA DENTADA 2,0000R$ 634,00R$ 1.268,00
MaterialCOLA PARA BRISA 400GR 1,0000R$ 49,50R$ 49,50
MaterialCARTER OLEO MOTOR 1,0000R$ 349,00R$ 349,00
MaterialCUBO RODA TRASEIRA 2,0000R$ 720,00R$ 1.440,00
MaterialDESCARBONIZANTE SPRAY 2,0000R$ 34,80R$ 69,60
MaterialDUTO AR ADMISSAO 1,0000R$ 230,00R$ 230,00
MaterialDISCO FREIO ARO 16 2,0000R$ 165,00R$ 330,00
MaterialFITA ISOLANTE VEICULO 4,0000R$ 9,50R$ 38,00
MaterialKIT AMORTECEDOR TRASEIRO 4,0000R$ 79,00R$ 316,00
MaterialKIT SAPATA FREIO TRASEIRO 2,0000R$ 295,00R$ 590,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
01/04/2024 0000110/2024 Original002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 4.577,00
29/04/2024 0000157/2024 Original002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 2.720,00
23/07/2024 0000258/2024 Original002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 3.921,55
27/11/2024 0000422/2024 Original002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 3.901,85
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
02/04/2024 0000110/2024 0000120/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 4.577,00
30/04/2024 0000157/2024 0000149/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 2.720,00
29/07/2024 0000258/2024 0000277/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 3.921,55
28/11/2024 0000422/2024 0000464/2024 OriginalOrcamentario002 - SECRETARIA DA CAMARAR$ 3.901,85
Dados da Dispensa/Inexigibilidade
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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