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| 21/05/2025 | | 0000098/2025 | EMPENHO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL, RELACIONADOS A QUESTIONARIO DO TCE-MG JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC, NO DIA 23/05/2025. | VICENTINA VIEIRA PINHEIRO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.799.736-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 21/05/2025 | 0000013/2025 | 0000097/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | ISA COMERCIO VAREJISTA EIRELI-ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 39.903.198/0001-59 | R$ 11.640,54 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 21/05/2025 | 0000013/2025 | 0000096/2025 | AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | CASSIA MARIA VIEIRA CAMPOS RIBEIRO E CIA LTDA ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 05.113.437/0001-55 | R$ 6.877,18 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 20/05/2025 | 0000015/2025 | 0000095/2025 | CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA TROCA DO COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ, ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | VILLAGE AUTO CENTER LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 08.389.184/0002-16 | R$ 480,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA |
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| 20/05/2025 | 0000015/2025 | 0000094/2025 | AQUISICAO DE COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO PARA O VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ, ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | VILLAGE AUTO CENTER LTDA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 08.389.184/0002-16 | R$ 2.495,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
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| 19/05/2025 | | 0000093/2025 | EMPENHO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PEDRO NAZARE CAMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC. MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE ABRIL, NO DIA 21/05/2025. | DENISSON OLIVEIRA PINTO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.081.806-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 19/05/2025 | | 0000092/2025 | EMPENHO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC. MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE ABRIL, NO DIA 21/05/2025. | PEDRO NAZARE CAMPOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.434.446-** | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 09/05/2025 | | 0000091/2025 | EMPENHO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA SOLICITAR VERBAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O POVOADO DE FERREIROS, E GROTA DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2025. | JULIO CESAR DIAS DA SILVA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.332.448-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 07/05/2025 | | 0000090/2025 | EMPENHO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PEDRO NAZARE CAMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO ENES CANDIDO, NO DIA 09/05/2025. | DENISSON OLIVEIRA PINTO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.081.806-** | R$ 900,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |
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| 07/05/2025 | | 0000089/2025 | EMPENHO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO ENES CANDIDO - SOLICITAR ----------------- . NO DIA 09/05/2025. | PEDRO NAZARE CAMPOS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.434.446-** | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33901400000 - DIARIAS -PESSOAL CIVIL |