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| 04/07/2025 | | 0000003/2025 | 0000238/2025 | LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JULHO DE 2025. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 84,99 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 03/07/2025 | | 0000001/2025 | 0000237/2025 | LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 02/07/2025. | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB | 02.173.447/0001-98 | R$ 1,80 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000010/2025 | 0000056/2025 | 0000236/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA | 17.543.873/0001-43 | R$ 764,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 02/07/2025 | 0000009/2025 | 0000054/2025 | 0000235/2025 | AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA | 17.543.873/0001-43 | R$ 5.201,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 01/07/2025 | | 0000010/2025 | 0000147/2025 | anulacao de liquidacao para fechamento. | INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 16.727.230/0001-97 | -R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 01/07/2025 | | 0000001/2025 | 0000234/2025 | LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL. | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB | 02.173.447/0001-98 | R$ 3,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000001/2025 | 0000025/2025 | 0000233/2025 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX , PLACA RVL 7G78 DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP | 08.647.854/0002-57 | R$ 2.654,53 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | | 0000001/2025 | 0000232/2025 | LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB | 02.173.447/0001-98 | R$ 47,40 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000008/2025 | 0000046/2025 | 0000231/2025 | SERVICOS DE LAVAGEM, LUBRIFICACAO E LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO VEICULO ONIX PLACA RVL 7G78 DA CAMARA MUNICIPAL. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | WILLY ARAUJO MAIA 16669810601 | 47.709.934/0001-60 | R$ 225,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |
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Detalhes
| 30/06/2025 | 0000017/2023 | 0000013/2025 | 0000230/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ORIENTACAO E ELABORACAO DE PARCERES TECNICOS CONTABEIS EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2025. | ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | 19.169.291/0001-74 | R$ 3.812,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) |