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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000006/2025 | 0000058/2025 | 0000111/2025 | AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA E ARTIGOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | MERCEARIA IRMAOS PINHEIRO LTDA ME | 86.523.248/0001-52 | R$ 798,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000010/2025 | 0000056/2025 | 0000104/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA | 17.543.873/0001-43 | R$ 586,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 03/04/2025 | 0000009/2025 | 0000054/2025 | 0000105/2025 | AQUISICAO DE PECAS E PNEUS PARA MANUTENCAO DO VEICULO CHEV/ONIX 1.0 TMT LTZ ANO 2022/2023, DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | JH TROCA DE OLEO E MECANICA LTDA | 17.543.873/0001-43 | R$ 1.203,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | | 0000001/2025 | 0000113/2025 | LIQUIDACAO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS BANCARIOS PARA MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA 36569-6, COOPERATIVA 4103-3, DA CAMARA MUNICIPAL, NO DIA 31/03/2025 | BANCO COOPERATIVO DO BRASIL - SICOOB | 02.173.447/0001-98 | R$ 39,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000001/2025 | 0000025/2025 | 0000112/2025 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL , GASOLINA COMUM, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIX , PLACA RVL 7G78 DA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025. | CELESTINO FERREIRA ANICIO EPP | 08.647.854/0002-57 | R$ 2.822,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000005/2025 | 0000057/2025 | 0000110/2025 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL EM 2025. | MERCEARIA IRMAOS PINHEIRO LTDA ME | 86.523.248/0001-52 | R$ 1.580,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000004/2024 | 0000017/2025 | 0000109/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ENVIO DOS EVENTOS, S-2210,S-2220, E S-2240 AO E-SOCIAL COM GESTAO GRO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2025 | POSTURAL MEDICINA E ENGENHARIA DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 48.667.971/0001-16 | R$ 75,83 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000002/2024 | 0000014/2025 | 0000108/2025 | PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET COM VELOCIDADE MINIMA DE 50 MB; MANUTENCAO EM REDES DE INTERNET. DURANTE O MES DE MARCO DE 2025 | SERRA NEGRA NET LTDA | 20.020.014/0001-84 | R$ 350,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 31/03/2025 | 0000004/2025 | 0000035/2025 | 0000107/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, COM ATUALIZACOES E MANUTENCOES PERIODICAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025 | IBTECH TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 08.866.837/0001-20 | R$ 2.485,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 28/03/2025 | 0000017/2023 | 0000013/2025 | 0000104/2025 | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA EM CONTABILIDADE PUBLICA, ORIENTACAO E ELABORACAO DE PARCERES TECNICOS CONTABEIS EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE. DURANTE O MES DE MARCO DE 2025 | ETAC AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA | 19.169.291/0001-74 | R$ 3.812,07 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |