| |
|
| 27/05/2025 | 0000198/2025 | 0000166/2025 | 0000198/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC. MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE ABRIL, NO DIA 21/05/2025. | PEDRO NAZARE CAMPOS | PRESIDENTE DA CAMARA | 000026 | ***.434.446-** | R$ 1.400,00 | |
|
|
1 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC. MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE ABRIL, NO DIA 21/05/2025. | BELO HORIZONTE |
|
|
| 27/05/2025 | 0000197/2025 | 0000167/2025 | 0000197/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PEDRO NAZARE CAMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC. MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE ABRIL, NO DIA 21/05/2025. | DENISSON OLIVEIRA PINTO | MOTORISTA | 000039 | ***.081.806-** | R$ 900,00 | |
|
|
1 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PEDRO NAZARE CAMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A EMPRESA DE ASSESSORIA ETAC. MOVIMENTO FINANCEIRO DO MES DE ABRIL, NO DIA 21/05/2025. | BELO HORIZONTE |
|
|
| 27/05/2025 | 0000196/2025 | 0000162/2025 | 0000196/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PEDRO NAZARE CAMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO ENES CANDIDO, NO DIA 09/05/2025. | DENISSON OLIVEIRA PINTO | MOTORISTA | 000039 | ***.081.806-** | R$ 900,00 | |
|
|
1 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA LEVAR O PRESIDENTE DA CAMARA PEDRO NAZARE CAMPOS, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO ENES CANDIDO, NO DIA 09/05/2025. | GOVERNADOR VALADARES |
|
|
| 27/05/2025 | 0000195/2025 | 0000161/2025 | 0000195/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO ENES CANDIDO - SOLICITAR ----------------- . NO DIA 09/05/2025. | PEDRO NAZARE CAMPOS | PRESIDENTE DA CAMARA | 000026 | ***.434.446-** | R$ 1.400,00 | |
|
|
1 | 08/05/2025 | 09/05/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES- MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO DO DEPUTADO ENES CANDIDO - SOLICITAR ----------------- . NO DIA 09/05/2025. | GOVERNADOR VALADARES |
|
|
| 21/05/2025 | 0000182/2025 | 0000163/2025 | 0000182/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA SOLICITAR VERBAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O POVOADO DE FERREIROS, E GROTA DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2025. | JULIO CESAR DIAS DA SILVA | VEREADOR | 000024 | ***.332.448-** | R$ 900,00 | |
|
|
1 | 12/05/2025 | 13/05/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUN. JUNTO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO, PARA SOLICITAR VERBAS PARA AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O POVOADO DE FERREIROS, E GROTA DE SAO JOAO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 12/05/2025. | BELO HORIZONTE |
|
|
| 09/05/2025 | 0000175/2025 | 0000155/2025 | 0000175/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O ASILO, NO GABINETE DO DEPUTADO LEONIDIO BOLCAS, NO DIA 30/04/2025. | ADILSON PARANHOS | VEREADOR | 000023 | ***.306.266-** | R$ 900,00 | |
|
|
1 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O ASILO, NO GABINETE DO DEPUTADO LEONIDIO BOLCAS, NO DIA 30/04/2025. | BELO HORIZONTE |
|
|
| 09/05/2025 | 0000174/2025 | 0000154/2025 | 0000174/2025 | ORDEM DE PAGAMENTO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O ASILO, NO GABINETE DO DEPUTADO LEONIDIO BOLCAS, NO DIA 30/04/2025. | AMAURI VITOR ALVES DOS SANTOS | VEREADOR | 000029 | ***.689.326-** | R$ 900,00 | |
|
|
1 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | LIQUIDACAO REF. A UMA DIARIA DE VIAGEM PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO E ESTADIA NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, PARA SOLICITAR RECURSOS PARA AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA O ASILO, NO GABINETE DO DEPUTADO LEONIDIO BOLCAS, NO DIA 30/04/2025. | BELO HORIZONTE |
|